為進一步加強礦投集團內控管理,持續(xù)規(guī)范集團公司財務工作,近日,集團計劃財務部開展對所屬7家子公司2023年度一季度財務檢查工作。
本次檢查重點對子公司資金管理、審批流程管理、費用管理、會計核算管理等四個方面開展現場檢查,同時對歷次檢查問題整改落實情況進行抽查。
集團公司實施財務統(tǒng)籌管理以來,每季度通過開展常態(tài)化財務監(jiān)督檢查,有效提高了各子公司嚴格財務管理、規(guī)范財務核算的意識,提升了日常財務管理中的計劃性、統(tǒng)籌性,有利于助力礦投集團健康、規(guī)范、安全發(fā)展。
初審:張騰騰
復審:梁淑雯
終審:謝志